同學(xué)你好,都是可以的;如果一次抵扣,沒有抵完是作為留抵稅額的;
本月抵扣進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我有2萬的進(jìn)項(xiàng)抵扣,1萬的銷項(xiàng)稅,但是我的進(jìn)項(xiàng)票不可能算的正好把這1萬的銷項(xiàng)稅抵扣完全,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)給我留底
各位老師,我這個(gè)月有10多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額才2萬多,我要一次性抵扣完進(jìn)項(xiàng)好,還是每月按需抵扣?
老師,我們這個(gè)月(5月份)銷項(xiàng)稅額是2000多,想問下我現(xiàn)在可以操作認(rèn)證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進(jìn)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng)稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
老師我這次進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完后有點(diǎn)多哦,這月銷項(xiàng)稅額3293.72,進(jìn)項(xiàng)一張進(jìn)票就7526.2,抵完后多4232.48元,這留底稅這么多,下月我把他全部抵完有沒有關(guān)系的?
2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬,進(jìn)項(xiàng)留抵10萬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬,3月我銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)3萬,應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項(xiàng)是10萬進(jìn)項(xiàng)是2萬,應(yīng)納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng),那我稅負(fù)怎么計(jì)算
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?