20萬是一張發(fā)票嗎,那不行,
我們12月份只有一張海關繳款書進項是9萬的稅,但是本月銷項稅額只有5萬,申報增值稅時多的4萬留到下月抵扣可以嗎?
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬的進項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負 我準備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
本月進項專票已勾選認證,多出來的能下月繼續(xù)抵扣么,比如,有20萬已勾選,但銷項只有10萬,那多出的10萬是不是下個月還可以繼續(xù)抵扣
想咨詢一下,9月份銷項稅有20萬,所有的進項票有10幾萬,但10月份又有10萬的銷項,可10月份可能沒有進項票進來,想咨詢一下,我這個月勾選進項票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個月報10月份時再抵?
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
這個行不通的這個,
稅負是你們稅局要求的嗎,那這個少認證吧,還有4天,看找別的供應商開發(fā)票不,或者20萬,你聯(lián)系對方分開開2張這樣
謝謝老師,還有個問題上個月的銷售發(fā)票這個月開局了負數(shù)發(fā)票,我報增值稅該怎么填寫
藍字加負數(shù)去申報填寫,沒有開藍字,直接負數(shù)填寫會自動生成留底稅額
公司下個月就要報稅了,這個月算稅負,算了增值稅稅負利潤就達不到所得稅稅負,這么怎么處理
企業(yè)所得稅這個還有匯算清繳可以納稅調增
所得稅看包括匯算清繳,你到時候納稅調增就可以,達到所得稅稅負