建議是不修改 你修改了年初數(shù)據(jù) 你去年年末和年初數(shù)據(jù)就不一致了
小規(guī)模公司,2021年3月30申報匯算清繳要補交稅,用以前年度匯算清繳做分錄,搞不清楚申報年財務(wù)年報是否要改資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤中的數(shù)據(jù)?如不改,就直接是2020年數(shù)據(jù),那么未分配利潤變更數(shù)據(jù)就體現(xiàn)在2021年期末數(shù)據(jù)里,分析對嗎?
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤8500元,補繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報21年第一季度的財務(wù)報表,那資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會計分錄?
請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補計提了去年的城建稅?,F(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了,就差以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
匯算清繳調(diào)增招待費,補繳所得稅300元,接下來財務(wù)上要做什么,這個用以前年度損益調(diào)整交完稅后改變當(dāng)期的未分配利潤十期未數(shù)就放在2022年嗎?那算清繳時填報表跟四季度報表相同還是有變化。
老師,我在今年2季度匯算清繳后因要補稅修改了資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費和未分配利潤的期初數(shù),我現(xiàn)在是不是要到柜臺上修改2季度財務(wù)報表,改為原來的數(shù)據(jù),這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個科目的期初數(shù)據(jù)了?
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進來的進項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個算增加的息稅前利潤時,為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
小規(guī)模申報年財務(wù)報表里有現(xiàn)金流量表,可以不填直接提交申報表?
看你稅務(wù)局要求 不填寫提交試下