您好,只需要計提所得稅費用,借以前年度損益調(diào)整425貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤8500元,補繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報21年第一季度的財務報表,那資產(chǎn)負債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會計分錄?
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅,導致資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表中的利潤本年累計數(shù),這個需要調(diào)整報表嗎? 不調(diào)整,差額一直存在,后面財務報表的勾稽關(guān)系也一直不對
請教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,累計未分配利潤是250萬,匯算清繳時納稅調(diào)增應納稅所得額是10萬,需要補交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補交的所得稅就影響了未分配利潤???2年第1季度報表資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤已按250萬申報,那到第二季度申報時,是否要修改資產(chǎn)負債表里的期初未分配利潤為250-1.25=248.75萬元呢?
匯算清繳調(diào)增招待費補繳300所得稅,請問三月報季度報時還沒補交就正常報稅,所得稅為0,那么四月補繳這300,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整300,這300是放在4月資產(chǎn)負債表表中未分配利潤期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了稅款,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計數(shù)需要怎么調(diào)整一下
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
那僅僅是補交的所得稅影響未分配利潤,調(diào)整的部分就不管了嗎?
那補交的所得稅是不是要從資產(chǎn)負債表的期初數(shù)上減掉?
您好,1沒明白您的意思。2需要扣除