你好,學(xué)員,這個(gè)繳納直接做賬在22年度即可的
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)繳所得稅300元,接下來(lái)財(cái)務(wù)上要做什么,這個(gè)用以前年度損益調(diào)整交完稅后,還用調(diào)負(fù)債表嗎?就放在2022年嗎?
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)繳所得稅300元,接下來(lái)財(cái)務(wù)上要做什么,這個(gè)用以前年度損益調(diào)整交完稅后改變當(dāng)期的未分配利潤(rùn)十期未數(shù)就放在2022年嗎?那算清繳時(shí)填報(bào)表跟四季度報(bào)表相同還是有變化。
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)補(bǔ)繳300所得稅,請(qǐng)問(wèn)三月報(bào)季度報(bào)時(shí)還沒(méi)補(bǔ)交就正常報(bào)稅,所得稅為0,那么四月補(bǔ)繳這300,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整300,這300是放在4月資產(chǎn)負(fù)債表表中未分配利潤(rùn)期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話(huà)怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
嗯,是的,做在22年,就是不知道匯算清繳時(shí)填報(bào)表是跟四季度填一樣,還是把這300加進(jìn)去。
你好,學(xué)員,匯算清繳不用加上的
那也就是四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的。比如四季度利潤(rùn)表所得稅是5000,那匯算清繳的也是5000,這300就放在2022年
是的,學(xué)員,你說(shuō)的很對(duì)的
謝謝老師,這塊內(nèi)容在哪可以學(xué)習(xí),比如在會(huì)計(jì)學(xué)堂有視頻講解嗎?
這個(gè)匯算清繳課程里面會(huì)有講解的