同學(xué),你好,具體是什么費(fèi)用,這個(gè)要了解一下。是穩(wěn)崗 ,還是生育等
老師,您好,請(qǐng)教您[抱拳][抱拳]發(fā)放某某工資3000元,代扣代繳社保100元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借工資福利支出3000元,貸記其他應(yīng)付款―代扣社會(huì)保障費(fèi)100元 財(cái)政撥款收入2900元。 然后支付社保1600元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記其他應(yīng)付款―代扣代繳社會(huì)保障費(fèi)(個(gè)人)100元,工資福利支出―事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位)1500元;貸記財(cái)政撥款收入1600元。請(qǐng)教這兩筆預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?
老師。公司收到一筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼,只能用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳交自己?jiǎn)T工培訓(xùn)支出,這筆收入是做其他應(yīng)付款,單位繳納社保部分不做費(fèi)用,沖減這筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼其他應(yīng)付款減少,還是做營(yíng)業(yè)外收入,但是怎么提現(xiàn)在繳納社會(huì)保險(xiǎn)支出
收到社會(huì)保險(xiǎn)局社會(huì)保險(xiǎn)基金支出戶代付專用戶的一筆款,摘要是其他代付費(fèi)用,怎么做分錄???
想請(qǐng)教2個(gè)分錄,圖1的社保計(jì)提錯(cuò)了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分錄? 圖2 由于總部財(cái)務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社??颇俊辈挥昧?,用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!保易鐾晟弦还P分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!眴幔糠咒浭欠?借:其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
銀行收到社會(huì)保險(xiǎn)清算代付戶轉(zhuǎn)給公司的一筆款,摘要處備注:失業(yè)待遇。這個(gè)是一筆什么款?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
你好老師,不是生育也不是穩(wěn)崗,只顯示其他代付費(fèi)用,不知道是不是社保退費(fèi)
同學(xué),你好,這個(gè)最好要咨詢一下,不了解不好指導(dǎo)你。
好的,謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。