你好,做營(yíng)業(yè)外收入的
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒(méi)有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,這不12月份賬期結(jié)束了幫忙檢查一下以下分錄是否正確?包括明細(xì)科目: 1.月底計(jì)提工資(包含個(gè)人繳納社保部分)如有繳個(gè)稅也要一起計(jì)提。 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 2.月底計(jì)提社保(公司繳納部分) 借:管理費(fèi)用-其他 73.78 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)73.78 3.月底繳納社保(社保局扣款后根據(jù)繳交明細(xì)PDF檔做) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 73.78(公司) 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 203.89(個(gè)人) 貸:銀行存款 277.67 4.次月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000(就是當(dāng)初計(jì)提費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 203.89(個(gè)人) 如有代繳個(gè)稅也需要扣除 銀行存款 4796.11(應(yīng)發(fā)工資-社保和個(gè)稅和其他扣款=實(shí)發(fā)
老師。公司收到一筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼,只能用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳交自己?jiǎn)T工培訓(xùn)支出,這筆收入是做其他應(yīng)付款,單位繳納社保部分不做費(fèi)用,沖減這筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼其他應(yīng)付款減少,還是做營(yíng)業(yè)外收入,但是怎么提現(xiàn)在繳納社會(huì)保險(xiǎn)支出
企業(yè)用其他應(yīng)付款核算代扣代繳員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金,企業(yè)社保屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,工資是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放,期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款-代扣社保公積金是個(gè)負(fù)數(shù),企業(yè)自行調(diào)整到了其他應(yīng)收款中:借其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸:其他應(yīng)付款—代扣社保公積金 正數(shù),是不是還應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 進(jìn)行沖減應(yīng)付職工薪酬,而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金從應(yīng)付職工薪酬工資部分進(jìn)行扣減掉,因?yàn)槠髽I(yè)在期末已經(jīng)繳納了,次年的時(shí)候就不需要發(fā)放這部分了
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模),律師事務(wù)所,屬于查賬征收(需報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表-季報(bào)),沒(méi)有給法人發(fā)工資,但是給法人交社保費(fèi)了,計(jì)提社保,是,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位),繳納社保費(fèi),是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)借:其他應(yīng)收款-法人(個(gè)人部分)貸:銀行存款,但是繳納的個(gè)人部分(借:其他應(yīng)收款-法人)這個(gè)在我發(fā)放工資這里,我沒(méi)給法人發(fā)放工資,也就沒(méi)做貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分),那我這個(gè)繳納社保法人個(gè)人繳納社保部分怎么做分錄
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷,怎么選簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
老師,您好,做營(yíng)業(yè)外收入,怎么提現(xiàn)它是用于社會(huì)保險(xiǎn)支出或員工培訓(xùn)支出
那么你計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的
就是收到這筆款 借:銀行存款50000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款50000 繳納社保時(shí),單位部分30000不做企業(yè)費(fèi)用,沖減專項(xiàng)應(yīng)付款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款30000 應(yīng)付職工薪酬-社保20000(個(gè)人) 貸:銀行存款50000 等到專項(xiàng)應(yīng)付款沖完了,剩余的社保部分再做費(fèi)用
你好,對(duì)的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦?