同學(xué)你好,是的,你理解正確。
在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險(xiǎn)一金” 后的工資薪金35000元,負(fù)擔(dān)其就讀于九年級(jí)的女兒的教育費(fèi)用。 (1)5月,甲公司統(tǒng)一給包括李某在內(nèi)的全體員工購(gòu)買了每人每年2500元的符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品. (2)5月某一個(gè)休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設(shè)備運(yùn)行,乙單位按照20000元的標(biāo)準(zhǔn)支付給李某報(bào)酬。 (3)6月領(lǐng)用2018年年終獎(jiǎng)56000,選擇單獨(dú)計(jì)稅。 (4)6月在內(nèi)雜志社發(fā)表一篇技術(shù)分析文章,取得稿酬3000元。 (其他相關(guān)資料:對(duì)子女教育專項(xiàng)附加扣除李某選擇在甲單位預(yù)扣預(yù)繳其稅款時(shí)扣除) (1)甲單位5月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個(gè)人所得稅 (2)乙單位5月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個(gè)人所得稅 (3)甲單位6月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個(gè)人所得稅。 (4)甲單位6月扣預(yù)繳李某年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅。 (5)丙雜志社6月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個(gè)人所得稅。
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在個(gè)人所得稅讓確認(rèn)在本單位一次性扣除6萬(wàn)元減除費(fèi)用,如果選了是,那在其他單位發(fā)生工資收入要直接預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng),如果我選擇了一次性扣除6萬(wàn),那如果我在其他單位發(fā)生了工資收入不管超沒超過5000都要直接預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?
單位辦理有一段時(shí)間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報(bào),自然人工資表申報(bào)時(shí),是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè) “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個(gè)人員信息嗎?還是一個(gè)人都不要顯示?
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 二、取得勞務(wù)報(bào)酬所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬(不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。個(gè)人所得稅申報(bào)點(diǎn)是還是否
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
那這個(gè)政策兼職的人不適合選啊,除非就在一個(gè)單位任職
同學(xué)你好,是的,這個(gè)政策兼職人員不適合選的。