你好A的說(shuō)法確實(shí)是 應(yīng)該是待處理財(cái)產(chǎn)損益,闡明原因再處理
老師,盤虧不是還有個(gè) 其他應(yīng)收款嗎?A選項(xiàng)表述是不是絕對(duì)了,要是A選項(xiàng)換成盤虧固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款,那對(duì)不對(duì)呢
公司有幫別人代收的款項(xiàng),做在其他應(yīng)付款。原本是要和別人結(jié)算的,但對(duì)方要求我們替他買空調(diào),且雙方達(dá)成一致從代收款項(xiàng)里扣除。那這個(gè)做賬是不是借其他應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款???這樣就不用走固定資產(chǎn)吧?
你好,你的其他應(yīng)付款不需要支付嗎?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 老師,其他應(yīng)付里面不是有個(gè)跟其他應(yīng)收對(duì)沖了嘛?所以現(xiàn)在其他應(yīng)付還有950.82元,沒(méi)有支付,但是對(duì)沖了,銀行存款就還有呢@郭老師
老師,該題的b選項(xiàng)不是還沒(méi)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)嗎,不一定計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢,不是還可能有其他應(yīng)收款嗎
老師,我公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)給別的公司,第一步是借折舊 國(guó)定資產(chǎn)清理 然后貸 固定資產(chǎn)原值 第二步是借 其他應(yīng)收 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)對(duì)不?我想問(wèn)下那個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師,本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請(qǐng)看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購(gòu)買 汽車的專票稅額40587.61沒(méi)有抵扣過(guò),我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
企業(yè)修車,印花稅報(bào)哪一項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)這道題他在算遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,為什么只算了第二項(xiàng)和第三項(xiàng)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn),第一項(xiàng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不需要加減嗎?
老師,制造業(yè)原材料出庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品都是按照加權(quán)平均算的單價(jià)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司收其他公司的加工費(fèi),是按機(jī)子數(shù)量來(lái)收的,然后他們進(jìn)來(lái)放自己,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入加工費(fèi)的成本是什么
老師,我們工廠入駐了幾家公司,每家公司都安了電表,但是戶頭就只有我們一個(gè),開(kāi)票也是開(kāi)給我們公司,請(qǐng)問(wèn)其他公司的電費(fèi)應(yīng)該怎么處理
我公司支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了完稅證明,繳納增值稅和城建稅。然后個(gè)人提供了一張完稅證明。但不是發(fā)票,是否在該個(gè)人完稅后可以要求稅務(wù)局開(kāi)具購(gòu)買方為我公司名稱的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
我想問(wèn)下B和C母子公司關(guān)系,A是另外一家公司,問(wèn)下有一筆律師費(fèi)用實(shí)際是A打給子公司C的,但打給了母公司B,再由B打給了C,那么母公司怎么做賬?