這個(gè)題目沒有考慮個(gè)人的問題,所以他才進(jìn)入到了營業(yè)外支出。
老師,這題的答案應(yīng)該不是按照新收入準(zhǔn)則來的吧?預(yù)計(jì)負(fù)債可以理解成應(yīng)付退貨款,但是營業(yè)外支出不應(yīng)該是應(yīng)收退貨成本嗎?
你好,你的其他應(yīng)付款不需要支付嗎?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 老師,其他應(yīng)付里面不是有個(gè)跟其他應(yīng)收對沖了嘛?所以現(xiàn)在其他應(yīng)付還有950.82元,沒有支付,但是對沖了,銀行存款就還有呢@郭老師
老師,請問一下這題的B選項(xiàng)。不是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出嗎?怎么是計(jì)入其他應(yīng)付款呢?會不會是題目錯(cuò)了
老師,該題的b選項(xiàng)不是還沒報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)嗎,不一定計(jì)入營業(yè)外支出呢,不是還可能有其他應(yīng)收款嗎
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷了,但是往來余額沒有清,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,就是付不了也收不回,可以做營業(yè)外支出和營業(yè)外收入嗎?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會不會有什么影響?
老師,不是未經(jīng)批準(zhǔn)嗎,在此之前是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整嗎
沒有批準(zhǔn)前記入到待處理財(cái)產(chǎn)損益,不過這個(gè)題目也確實(shí)不太完整