對的是的,是這么做的。
老師問下:賣了一臺設(shè)備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產(chǎn)原值是159292.04,已計提折舊40353.98,借:固定資產(chǎn)清理118938.06 累計折舊40353.98 貸:固定資產(chǎn)159292.04 借:其他應(yīng)收款-法人 20000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借:資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸:固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎?數(shù)字對嗎?
我公司子公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到母公司,原值100萬,折舊30萬,要如何做進項稅額和銷項稅額? 母公司:借固定資產(chǎn)70萬,貸其他應(yīng)付款70萬 子公司:借固定資產(chǎn)清理70萬,借累計折舊30萬,貸固定資產(chǎn)100萬。借其他應(yīng)收款70萬,貸固定資產(chǎn)清理70萬。
老板處理一臺公司的小車,款項由老板自己收了,小車的賬面價值比出售價格要高,請問賬務(wù)處理這樣對嗎?1、借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-銷項稅 3、借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、借:營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
你好!我公司的貨車被別人撞了,保險公司給的賠償我怎么做賬,修理費第三方已經(jīng)出了,保險公司另外給的賠償
個體戶經(jīng)營所得是7月申報嗎
老師你好,我們租賃合同是5年,租賃裝修費的攤銷期限是10年,如果我們5年后就不租了,是不是剩余的攤銷額就得一次性計入費用
老師,有個新來的員工,還有幾個月就要退休了,他只想繳納養(yǎng)老,醫(yī)療不交可以嗎
請問,一般人企業(yè),購進和銷售的發(fā)票,稅務(wù)大類不一致可以嗎?產(chǎn)品為同一產(chǎn)品
請問老師做公司內(nèi)賬會計同時又做外賬會計有什么風(fēng)險?
老師,工商年報的納稅總額是哪些數(shù)據(jù)的合計呀老師
那些公司需要交工會經(jīng)費和殘保金?
剛剛辦理的個體工商戶,需要報哪些稅?需要開通對公銀行賬戶嗎?有哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進項稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請問這個公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
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好的,謝謝
不用客氣,工作愉快