您好,意思是你前面應(yīng)付賬款期初數(shù)多錄入了?
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報(bào)送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
想問就是我們賬上掛了個(gè)其他應(yīng)付款待查項(xiàng)目,有差不多180萬,但是由于2022年初我們新建了個(gè)賬套,現(xiàn)在這個(gè)期初數(shù)和之前賬套期末數(shù)對不上也就是銜接不上,然后現(xiàn)在2022-2023年又因?yàn)閼?yīng)付賬款可能和他們對方公司對不上,就調(diào)賬了跟他們對上,但是又不清楚原因,加了個(gè)其他應(yīng)付款待查項(xiàng)目,現(xiàn)在期末數(shù)我們都是對的上的,但是具體追溯原因很難,但是總監(jiān)又說不能直接其他應(yīng)付款待查項(xiàng)目轉(zhuǎn)收入,通過明細(xì),但是的確弄不了,現(xiàn)在有什么好的辦法解決
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂線下課程怎么退費(fèi)
賣汽車的,但是每年都要叫給運(yùn)滿滿平臺(tái)1萬元,專門提供線索的,可以快速找到哪些客戶需要購車, 這計(jì)入什么科目呢 ?
公司里個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在自然人電子稅務(wù)局股權(quán)轉(zhuǎn)讓已通過,需要申報(bào)繳稅,怎么申報(bào)
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款金額500多萬,怎么調(diào)賬讓金額小一點(diǎn)
銷項(xiàng)稅抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是什么意思
報(bào)關(guān)單是CIF的,其中a商品免退稅,b商品退稅率0,需要視同內(nèi)銷,視同內(nèi)銷商品應(yīng)收賬款為fob價(jià),那b商品的運(yùn)保費(fèi)應(yīng)該如何入賬?
老師我更正23年的企業(yè)所得稅,看彌補(bǔ)虧損的話在往前看到那年
老師,假設(shè)我現(xiàn)在預(yù)付11-12月份的工資,怎么做分錄
老師,請問當(dāng)月開具的紅字發(fā)票還可以撤回嗎?怎樣操作呢
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,由于供應(yīng)商紅沖發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方,金額437.17元,老師是去年2024年8月份,進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方,請問老師怎么平賬呀?急急
對 多錄了
這個(gè)你要重新做期初才可以
影響后面的數(shù)據(jù)嗎
錄錯(cuò)了,這個(gè)數(shù)據(jù)就沒法消掉
老師 現(xiàn)在是這種情況 出納想在財(cái)務(wù)軟件里,其他應(yīng)付款添加人名,誤操作了其他應(yīng)付款-科目期初 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,誤差在其他應(yīng)付款 多了650000元,這種情款要怎么處理
你的意思是把應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款里面,然后還給法人?