你好,可以以費用報銷的方式發(fā)工資,同時你們費用多了企業(yè)所得稅可以降低
老師好,我司是電力施工單位,今年預交的稅費企業(yè)所得稅多交了1.5萬,企業(yè)其實沒有那么多的利潤,請年終怎樣賬務處理?施工過程中發(fā)生的工地小食堂的費用也沒有發(fā)票怎樣處理?謝謝老師!
利潤多,要么分紅處理 或者工資發(fā)放、費用報銷等,請問分紅怎處理,費用報銷怎處理少交企業(yè)所得稅
研發(fā)企業(yè),第四季度利潤為正,計提了所得稅,預交了,但是匯算清繳時,加計研發(fā)費用為虧損了或者預交多了,這個時候怎么辦呢?賬務處理怎么弄
我們收到對方跨年紅沖的進項 費用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務怎么處理?企業(yè)會計準則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應交稅費進項稅額 貸:應收賬款
我們收到對方跨年紅沖的進項 費用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務怎么處理?企業(yè)會計準則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應交稅費進項稅額 貸:應收賬款
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
費用發(fā)票不夠,工資發(fā)放怎么處理呢
你好,費用發(fā)票不夠的話,工資發(fā)放都有一定標準的,很難通過工資發(fā)放來降低所得稅的,想降低只能多發(fā)工資了