你好,可以以費(fèi)用報(bào)銷的方式發(fā)工資,同時(shí)你們費(fèi)用多了企業(yè)所得稅可以降低
老師好,我司是電力施工單位,今年預(yù)交的稅費(fèi)企業(yè)所得稅多交了1.5萬(wàn),企業(yè)其實(shí)沒(méi)有那么多的利潤(rùn),請(qǐng)年終怎樣賬務(wù)處理?施工過(guò)程中發(fā)生的工地小食堂的費(fèi)用也沒(méi)有發(fā)票怎樣處理?謝謝老師!
利潤(rùn)多,要么分紅處理 或者工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷等,請(qǐng)問(wèn)分紅怎處理,費(fèi)用報(bào)銷怎處理少交企業(yè)所得稅
研發(fā)企業(yè),第四季度利潤(rùn)為正,計(jì)提了所得稅,預(yù)交了,但是匯算清繳時(shí),加計(jì)研發(fā)費(fèi)用為虧損了或者預(yù)交多了,這個(gè)時(shí)候怎么辦呢?賬務(wù)處理怎么弄
我們收到對(duì)方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
我們收到對(duì)方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
公司買(mǎi)車,停車位費(fèi)用,計(jì)入什么科目
購(gòu)進(jìn)的紅酒說(shuō)是招待、擺臺(tái)以及甜點(diǎn)使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對(duì)公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問(wèn)下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說(shuō)是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
費(fèi)用發(fā)票不夠,工資發(fā)放怎么處理呢
你好,費(fèi)用發(fā)票不夠的話,工資發(fā)放都有一定標(biāo)準(zhǔn)的,很難通過(guò)工資發(fā)放來(lái)降低所得稅的,想降低只能多發(fā)工資了