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我們收到對(duì)方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款

2024-06-13 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 13:23

您好,這個(gè)的話,是沖銷這張發(fā)票的部分金額的,申報(bào)表就是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5387 追問 2024-06-13 13:34

老師,分錄怎樣處理呢?跨年的要調(diào)利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 13:35

分錄的話就是? 借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶5387 追問 2024-06-13 14:45

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:46

不客氣的,祝您開心

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您好,這個(gè)的話,是沖銷這張發(fā)票的部分金額的,申報(bào)表就是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-06-13
同學(xué),你好 ?借銷售費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù)
2024-06-13
你好,發(fā)票紅沖后還開局對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎
2024-05-19
同學(xué)你好 之前收到藍(lán)字發(fā)票之后分錄怎么做的
2024-03-07
需要重新開票不呢?
2024-03-07
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