同學,你好!正常的話,就是按照你本月已經(jīng)預繳的那些企業(yè)所得稅匯總填列的。如果顯示你說的這個問題的話,你可以打電話問一下你們的專管員,看是不是系統(tǒng)的問題還是怎么?我們這邊今天有同學申報沒問題,
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
你好,我是一家建筑公司,我跨區(qū)經(jīng)營,預交了千分之二的所得稅,為什么在網(wǎng)上申報的時候,填實際已繳納所得稅額,填不上去
你好,老師,我們是建筑公司,請問所得稅預繳的時候填寫在實際已繳納所得稅額的時候,為什么會提示輸入的大于稅務機關核定的預繳稅額,我輸入的確實是我們異地預繳的所得稅合計金額呢
老師,我想問下企業(yè)所得稅預繳的時候,需要進行賬務處理,如果本年實際已繳納所得稅額這行:有金額,就會沖減我本季度的所得稅??那我計提的所得稅費用還能用:本期應補(退)所得稅額/稅務機關確定的本期應納所得稅額這行嗎?
老師,我們公司之前異地預繳的時候當前納稅人是否是省外總機構直接管理的項目部一直都選擇的是 “是”,也一直預繳了企業(yè)所得稅,為什么這次會提醒我不需要進行所得稅預繳呢
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
希望我的回答能幫到你