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老師,請問一下上個月預付了物業(yè)費,這個月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定????只要方便自己看就行還是怎么樣?

2025-10-21 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 23:09

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-21 23:15

您好,摘要最好寫清楚點,比如寫“報銷上月物業(yè)費沖預付款”,這樣一眼就知道是干嘛的;憑證摘要沒啥死規(guī)定,但最好寫得清楚統(tǒng)一,方便自己和別人以后查賬,會計分錄就是借管理費用-物業(yè)費,貸預付賬款-物業(yè)費,借貸金額要相等

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快賬用戶3340 追問 2025-10-21 23:23

好的,謝謝老師,但是我上個月是寫的管理費用辦公費,然后預付賬款后面也沒有跟一個物業(yè)費可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 23:36

?您好,上個月寫錯了,應(yīng)該借記預付賬款而不是管理費用,這個月收到發(fā)票時,你應(yīng)該先用紅字沖銷上個月錯誤的憑證,即借記管理費用-辦公費(紅字),貸記預付賬款(紅字),然后再做一筆正確的分錄,即借記管理費用-物業(yè)費,貸記預付賬款-物業(yè)費,至于預付賬款后面要不要跟“物業(yè)費”作為輔助核算,建議加上,這樣以后查賬更清楚

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-21
你好,同學,借在建工程應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸預付賬款。
2021-04-07
你好 當月就正常做賬? 租賃開始的月就暫估記費用 后面回來發(fā)票就行 這樣處理對的?
2022-03-10
你好;? ? ?你可以單獨做一個統(tǒng)計表; 統(tǒng)計不合規(guī) 或者 是發(fā)票不合理的; 或者沒有發(fā)票的明細 ;到時便于你匯算的??
2022-07-26
你好; 這個出差 需要寫差旅費報銷單 、 住宿發(fā)票 、 以及寫清楚 出差的地點? 和車票 來證明哈;??
2023-09-19
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