?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師您好,我們公司是做日用品的出口業(yè)務(wù)的,業(yè)務(wù)量一年比一年多,下游供應(yīng)商500+上游客戶100+ 一個月付款500多筆,收到進項票專票200來張,出口業(yè)務(wù)50來筆,收款50來筆 然后預收沖應(yīng)收,預付沖應(yīng)付這樣一個月下來,都是接近2000份憑證的。請問有什么方法可以既簡便又準確的精簡憑證? 我做憑證檢查核對,人都要搞瘋了,有什么辦法可以解決嗎?
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師我想問一下,前面幾個月的發(fā)票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發(fā)票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現(xiàn)在要怎么辦?
老師,請問為了方便企業(yè)所得稅年度匯算,我平時寫憑證摘要的時候就備注清楚是否有發(fā)票,普票還是專票這樣備注清楚對于稅務(wù)這一塊有沒有什么風險嗎?這樣可行嗎?
老師,想問一下,一個注冊自然人獨自的,買汽車車子的小零件,從來沒有建過賬,收錢都是自己微信里,有要發(fā)票的就是有公司的開票,就是類似個體戶一樣,這樣的操作,會不會被查喲!如果要規(guī)建賬,這個怎么建呢?沒有期初數(shù),但是又有實在的商品堆積在庫存里,進貨也沒得發(fā)票,買出也沒得,小縣城,大都這樣,賣了就是直接收入自己包里,一個月總收入也就夠兩個人的工資,就是夫妻雙方都在門店的那種!沒得專門財務(wù),所有都自己只認收和付,
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
您好,摘要最好寫清楚點,比如寫“報銷上月物業(yè)費沖預付款”,這樣一眼就知道是干嘛的;憑證摘要沒啥死規(guī)定,但最好寫得清楚統(tǒng)一,方便自己和別人以后查賬,會計分錄就是借管理費用-物業(yè)費,貸預付賬款-物業(yè)費,借貸金額要相等
好的,謝謝老師,但是我上個月是寫的管理費用辦公費,然后預付賬款后面也沒有跟一個物業(yè)費可以嗎?
?您好,上個月寫錯了,應(yīng)該借記預付賬款而不是管理費用,這個月收到發(fā)票時,你應(yīng)該先用紅字沖銷上個月錯誤的憑證,即借記管理費用-辦公費(紅字),貸記預付賬款(紅字),然后再做一筆正確的分錄,即借記管理費用-物業(yè)費,貸記預付賬款-物業(yè)費,至于預付賬款后面要不要跟“物業(yè)費”作為輔助核算,建議加上,這樣以后查賬更清楚