?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù),現(xiàn)在公司已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,做了工商變更了,那這個(gè)未分配利潤(rùn)要分嘛?怎么分呢?做股權(quán)變更的時(shí)候會(huì)要交稅嗎
老師,我23年做了一個(gè)憑證,借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,然后做匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,求教
老師,提取未分配利潤(rùn)的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷,支付完所有負(fù)債及實(shí)收資本后,還剩下的錢要準(zhǔn)給股東,我直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
老師您好,我公司今年做了以前年度損益調(diào)整9.6萬(wàn),調(diào)整2023年一筆暫估收入,這個(gè)導(dǎo)致我2023年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和應(yīng)收賬款都出現(xiàn)變動(dòng)多了9.6萬(wàn),然后2024年資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)少了9.6萬(wàn),做以前年度損益調(diào)整 就是會(huì)出現(xiàn)這種情況的么?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
您好,公司全款買車是資產(chǎn)交換,比如銀行存款100萬(wàn)換固定資產(chǎn)100萬(wàn),分錄為借固定資產(chǎn)100萬(wàn)貸銀行存款100萬(wàn),這只是把錢變成了車,不影響利潤(rùn);未分配利潤(rùn)只有公司賺錢或虧錢時(shí)才會(huì)變,而這輛車是通過(guò)后續(xù)計(jì)提折舊來(lái)影響利潤(rùn)的,比如每月折舊1萬(wàn)元計(jì)入費(fèi)用,分錄為借管理費(fèi)用1萬(wàn)貸累計(jì)折舊1萬(wàn),這筆費(fèi)用會(huì)讓利潤(rùn)減少,最終才會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少
好的,明白了
公司采購(gòu)商品是借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-…公司。然后再借:應(yīng)付賬款-…公司 貸:銀行存款。 是這樣錄入憑證嗎?
?您好,是的,這樣分兩張憑證錄入是正確的,重點(diǎn)流程是:采購(gòu)時(shí)確認(rèn)負(fù)債和商品成本,分錄為借庫(kù)存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款;付款時(shí)沖銷負(fù)債,分錄為借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
一張憑證行不行
您好,2張好,體現(xiàn)這個(gè)過(guò)程,寫成一個(gè)分錄沒(méi)有那么清晰了