您好 您稅務(wù)登記的大類不是建筑服務(wù) 所以系統(tǒng)提示
我司承接的一項勞務(wù)分包,甲方是中字開頭的國企建筑公司,之前我司的會計一直將稅款繳在我公司所在地,沒有在項目所在地去預(yù)繳,但是一年多了,外省的稅務(wù)機關(guān)也沒有說有什么問題,甲方拿著我們的發(fā)票抵扣進項也沒有什么問題,是因為是國企所以對稅款必須繳在當?shù)貨]有要求么?
老師,請問一下,我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報就行
老師,我們公司之前異地預(yù)繳的時候當前納稅人是否是省外總機構(gòu)直接管理的項目部一直都選擇的是 “是”,也一直預(yù)繳了企業(yè)所得稅,為什么這次會提醒我不需要進行所得稅預(yù)繳呢
為什么有些公司,外地的項目也不做異地稅費的預(yù)繳,得甲方有要求才做預(yù)繳?他公司開票內(nèi)容是“建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)”。 因為以前我所在的公司,不管甲方有沒有要求預(yù)繳,只要是外地的工程,我們都會去做預(yù)交的,所以,現(xiàn)在遇到了一家得甲方要求才需要做預(yù)繳,所以就很不明白為什么會有公司這樣操作?這樣操作也是OK的嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
稅務(wù)登記這個在哪兒查看?。磕菫槭裁粗岸寄茴A(yù)繳呀,四月份都還交了呢,我們在其他地區(qū)也是預(yù)繳了企業(yè)所得稅的
應(yīng)該是當?shù)叵到y(tǒng)新出來的 確定后不能提交嗎
對,我選擇是的話就不行,選擇否就可以提交
那應(yīng)該是當?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)五月新設(shè)置了 要上班后咨詢當?shù)囟悇?wù)大廳或者12366了