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老師12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額,那我12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅額做分錄?

2021-01-14 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 11:57

您好,留底稅額不需要做賬的。

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快賬用戶3069 追問 2021-01-14 11:59

那就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額都在各自那嗎,不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 12:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2021-01-14 12:31

您好,假如您一定要去做賬,就按照上訴去做分錄

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您好,留底稅額不需要做賬的。
2021-01-14
你好 最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-12-31
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023-02-17
借銷項(xiàng)稅額?轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-02-02
你好,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-10-12
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