您好,留底稅額不需要做賬的。
老師12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額,那我12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅額做分錄?
老師 我想問一下 12月份的增值稅已經(jīng)繳納完 沒有留抵 1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 應(yīng)怎么做賬
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎?
老師,我那個(gè)加計(jì)抵減10%.是12月份填的,分錄應(yīng)該怎么做,我單位沒交過稅,一般進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)加計(jì)抵減怎么做分錄,做到12還是1月
,年底了增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
那就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額都在各自那嗎,不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅科目嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
您好,假如您一定要去做賬,就按照上訴去做分錄