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老師 我想問一下 12月份的增值稅已經(jīng)繳納完 沒有留抵 1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 應(yīng)怎么做賬

2021-02-02 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 12:30

借銷項(xiàng)稅額?轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。

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借銷項(xiàng)稅額?轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-02-02
您好,留底稅額不需要做賬的。
2021-01-14
你好 ; 你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)下留抵 體現(xiàn)出來是嗎 ; 那你做 :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-10-21
你好,不可以的,12月的需要先交。
2025-01-17
你好,你查一下期初未交增值稅明細(xì)賬是否有借方4萬的金額呢
2021-03-09
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