同學(xué)你好,只有交稅時才能加計抵減,沒有交稅不抵減的;
老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項稅額*10%算加計抵減額呢
我們是一般納稅人,適用加計抵減10%政策,這個月的銷項稅額小于進(jìn)項稅額和加計抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項稅額的這部分加計抵減額需要做分錄嗎?
老師,我那個加計抵減10%.是12月份填的,分錄應(yīng)該怎么做,我單位沒交過稅,一般進(jìn)項大于銷項,不結(jié)轉(zhuǎn),我這個加計抵減怎么做分錄,做到12還是1月
老師,您好,我們12月底賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減9650 12月份開了一張發(fā)票,銷項是3451,該怎么做賬,加計抵減要轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額嗎?
老師,加計抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計提增值稅分錄是,銷項-進(jìn)項=未交增值稅,計提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過進(jìn)項的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
麻煩你把我問得問題回答全
我應(yīng)該怎么做分錄加計抵減,,我進(jìn)項大于銷項不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
同學(xué)你好 加計抵減的分錄是在交稅時才做的,不交科不需要單獨(dú)做分如 加計抵減分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業(yè)外收入——加計抵減部分 我進(jìn)項大于銷項不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧——按銷項金額做分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項
我加計抵減的分錄做在幾月份
我加計抵減的分錄做在幾月份——是在交稅的月份做,不交稅不做
我12月填的表,1月申報,做在1月嗎
同學(xué)你好,您1月有交稅款么,如果不交稅,加計抵減是不做的