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老師,我那個加計抵減10%.是12月份填的,分錄應(yīng)該怎么做,我單位沒交過稅,一般進(jìn)項大于銷項,不結(jié)轉(zhuǎn),我這個加計抵減怎么做分錄,做到12還是1月

2022-01-08 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 16:35

同學(xué)你好,只有交稅時才能加計抵減,沒有交稅不抵減的;

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快賬用戶7291 追問 2022-01-08 16:35

麻煩你把我問得問題回答全

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快賬用戶7291 追問 2022-01-08 16:36

我應(yīng)該怎么做分錄加計抵減,,我進(jìn)項大于銷項不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧

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齊紅老師 解答 2022-01-08 16:49

同學(xué)你好 加計抵減的分錄是在交稅時才做的,不交科不需要單獨(dú)做分如 加計抵減分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業(yè)外收入——加計抵減部分 我進(jìn)項大于銷項不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧——按銷項金額做分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項

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快賬用戶7291 追問 2022-01-09 12:09

我加計抵減的分錄做在幾月份

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齊紅老師 解答 2022-01-09 12:37

我加計抵減的分錄做在幾月份——是在交稅的月份做,不交稅不做

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快賬用戶7291 追問 2022-01-09 12:48

我12月填的表,1月申報,做在1月嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:31

同學(xué)你好,您1月有交稅款么,如果不交稅,加計抵減是不做的

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同學(xué)你好,只有交稅時才能加計抵減,沒有交稅不抵減的;
2022-01-08
同學(xué)你好 你有這個政策就直接做加計扣除的 不要管是不是進(jìn)項大于銷項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-16
同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減
2021-01-09
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 幾月份開始符合要求
2020-12-29
同學(xué),你好,這個可以在實際抵扣的時候做分錄,平時不做。
2020-12-29
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