您好,對的,這理解的沒錯的
問下,比如1號賣貨送貨,錢沒收回來,然后同月20號才收款,我是送貨時候就做賬,還是等到收款后一起做賬呢????
老師,之前會計記得賬是開票但未收到款,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,我收到款后充預(yù)收賬款就行吧?他這里的預(yù)收賬款相當(dāng)于應(yīng)收賬款對嗎?
老師好,7月水電費(fèi)發(fā)票下個月20號才能收到,比如我計提7月水電費(fèi)沒有收到發(fā)票,貸方做應(yīng)付賬款暫估還是應(yīng)付賬款結(jié)算?
老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
老師建筑行業(yè)。 假如1號付材料款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4號到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預(yù)付賬款 10號到發(fā)票 把4號的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款 這樣做正確嗎?
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個怎么填?