您好親,可以的,這個(gè)沒有問題
老師,我們單位用銀行POS機(jī)收款,但是都是次日到賬的,那每個(gè)月的最后一天收到的錢都是要到次月1號(hào)到賬的,實(shí)際上這個(gè)錢也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入吧,那這個(gè)分錄要怎么寫,還是說不用管 直接按照開票金額做收入
請(qǐng)問老師,銀行存款月中可以為負(fù)數(shù),因?yàn)榭赡苋胭~時(shí),先入的付款,后入的收款,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是截止月底,銀行存款應(yīng)該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問題的,是嗎?或者可以說是當(dāng)月的收款入在了次月,導(dǎo)致當(dāng)月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,因?yàn)樵臼窍爰热毁M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目
老師,我們是電商,之前第三平臺(tái)收到貨款,但是可能沒有入系統(tǒng),后來入系統(tǒng)了,但是又沒有做余額,所以導(dǎo)致直接從第三平臺(tái)提現(xiàn)到銀行,他做的分錄是:借:其他貨幣,貸:預(yù)收賬款了,那這個(gè)預(yù)收賬款我們要怎么沖啊?現(xiàn)在又不能做收入。
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表