你好,稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,稅款已經(jīng)扣,由于后面又作廢,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
個(gè)體戶收款開(kāi)票是去稅務(wù)局代開(kāi)的,很多付款后不需要發(fā)票,不開(kāi)票的收入如何做賬預(yù)處理?報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表要如何列示?
個(gè)體戶,稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,稅款已經(jīng)扣,由于后面又作廢,稅務(wù)局用來(lái)抵后期開(kāi)發(fā)票,如何做賬
你好,老師 個(gè)體工商戶,向稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)了一張專(zhuān)票,發(fā)票含稅金額是25600元,但是由于沒(méi)有明細(xì),客戶不認(rèn)可,現(xiàn)在向稅務(wù)局作廢了,想申請(qǐng)退稅。我可以不可以再重新開(kāi)一張發(fā)票,就讓稅務(wù)局再開(kāi)的發(fā)票的稅費(fèi)用退稅抵扣了 可以嗎
稅務(wù)uk 因?yàn)楦鼡Q全電發(fā)票已經(jīng)作廢了,在電子稅務(wù)局如何查尋個(gè)體戶2022年一整年開(kāi)票總金額?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
交了增值稅需要計(jì)提嗎?還是只需要計(jì)提附加稅跟個(gè)體扣的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得(個(gè)人所得稅)
你好,這種情況不需要計(jì)提,只需要做繳納稅款分錄就是了?
增值稅不需要計(jì)提,因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)增值稅在貸方,繳納后在借方,就平了,附加稅還是需要計(jì)提的是吧
你好,正常情況下附加稅是需要計(jì)提 但是你這個(gè)(后面發(fā)票都作廢了)是預(yù)交稅款,只需要做繳納分錄 之后根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額再做計(jì)提分錄就是了
好的,還有想咨詢下,泵車(chē)租賃公司,維修費(fèi)可以做成本嗎
你好,泵車(chē)租賃公司,泵車(chē)的維修費(fèi)可以計(jì)入成本核算。
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝