你好 做無票收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 在銀行存款 和利潤分配 應交稅費余額加上這個
個體戶收款開票是去稅務局代開的,很多付款后不需要發(fā)票,不開票的收入如何做賬預處理?報個人經(jīng)營所得稅時提供的財務報表要如何列示?
公司聘請個人提供一項勞務,勞務結(jié)束后通過對公賬戶向?qū)Ψ街Ц秳趧召M5萬元,并要求對方到稅務局代開發(fā)票,但是過了幾個月以后,對方去稅務局開票的時候,提示對方名下有公司,無法由個人代開發(fā)票,請問付款方該如何處理?
老師 公司預售預付款 收款時候可以開增值稅普通發(fā)票,但是稅率要選擇不征收,后面客戶來消費的時候,需要確認收入,不得再開具發(fā)票,然后繳納增值稅那么要如何處理呢?做企業(yè)的無票收入嘛?
企業(yè)23年一月份收到的發(fā)票,稅務24年所得稅匯算期結(jié)束后告知需要調(diào)增,可以另外去讓勞務提供方去重新代開勞務發(fā)票,請問這個發(fā)票6月份收到時,怎么調(diào)整申報表,調(diào)整哪年的呢,賬務如何處理呢
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
不開票的收入也要正常交稅嗎,用現(xiàn)行的稅率正常計算嗎? 后面三句話沒看懂,不好意思
你好 是的 報表不是怎么填寫的 填寫資產(chǎn)負債表
也就是正常做賬,到期末將其加入資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)里就行是這意思嗎?
你好 是的 出報表就可以
好的,謝謝老師 另外再問一下,在我之前的會計,內(nèi)賬全部是手工帳,單據(jù)只做了支出沒有做收入,也沒有記賬憑證,我要如何處理?
內(nèi)賬按實際做就可以 之前沒有做現(xiàn)在補
收到,還有就是我們員工發(fā)工資是老板私賬付款,門店也有員工上班,可是工資很高相當于避稅了,這個能在計算個人經(jīng)營所得中做成本扣除嗎
你做賬 申報了個稅的可以
好的,了解了,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快