借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,調(diào)幾時(shí)的??本年嗎,
稅局要求調(diào)增銷項(xiàng)稅額,調(diào)增收入額。請問會計(jì)分錄怎么做?
老師,請問一下房地產(chǎn)企業(yè)土增清算調(diào)增的部分收入,怎么做會計(jì)分錄,調(diào)增部分交的增值稅,附加稅,所得稅(核定征收的),印花稅怎么做會計(jì)分錄謝謝
調(diào)賬的時(shí)候還要調(diào)增值稅 (1)2019年11月、12月收到款項(xiàng)時(shí),分別作如下會計(jì)分錄: 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 (1)A企業(yè)2019年多記的主營業(yè)務(wù)收入150000元和增值稅額19500元予以調(diào)整,作會計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 19500 貸:預(yù)收賬款 169500
請問稅務(wù)局要求一張發(fā)票調(diào)增,增值稅普通發(fā)票,所得稅納稅調(diào)增時(shí),是只調(diào)發(fā)票金額部分還是價(jià)稅合計(jì)呢?具體填表要怎么填呢
以前做的會計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計(jì)分錄怎么做
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
前年的和去年的
換老師了?
調(diào)增后應(yīng)納稅所得額為0
要是找單獨(dú)老師話,直接@那個(gè)老師,借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整,銷項(xiàng)稅額,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
應(yīng)收。。。。什么意思?
沒有涉及到應(yīng)收——
調(diào)增銷項(xiàng)稅額,調(diào)增收入額 你要是做賬,對應(yīng)需要調(diào)應(yīng)收才可以,要不咋平掉你賬,真實(shí)沒有收入,稅局要求虛擬調(diào)的??
虛擬調(diào)會計(jì)分錄怎么做
只按稅局說調(diào)表不去調(diào)賬,
真實(shí)沒有發(fā)生,不能賬上做,你交稅再做交稅分錄, 沒有不做,