借,X 貸,X收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 附加稅和印花稅,計(jì)入稅金及附加 所得稅,計(jì)入所得稅費(fèi)用處理
工程預(yù)交的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅1.怎么做會(huì)計(jì)分錄,2.后面抵扣了怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好!我想請(qǐng)教一下,我們公司要補(bǔ)交2015年到2019年房租收入,想問下房租收入分錄怎么做,附加稅的分錄怎么做,所得稅怎么計(jì)算,所得稅分錄怎么做,歷年報(bào)表如何調(diào)整,謝謝!
老師,請(qǐng)問一下房地產(chǎn)企業(yè)土增清算調(diào)增的部分收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,調(diào)增部分交的增值稅,附加稅,所得稅(核定征收的),印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄謝謝
老師,轉(zhuǎn)讓廠房應(yīng)交納的土地增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。謝謝
老師咨詢一下2022年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄營(yíng)業(yè)外收入未申報(bào)增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請(qǐng)問,商貿(mào)公司,比如商家實(shí)際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的,加上利潤(rùn)肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料,公司自己加工賣到國(guó)外,這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料賣到國(guó)外,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料加工后賣到國(guó)外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問老師,材料入庫(kù),假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來(lái)了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫(kù)單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫(kù)單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬(wàn),匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬(wàn)塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬(wàn)賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
借方記啥科目?
調(diào)增的部分實(shí)際也不能收到款了
切稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),銀行存款等
那你為什么要調(diào)整?是什么原因?你肯定借方得有一個(gè)科目。
調(diào)增是因?yàn)槎悇?wù)局審核時(shí),比同期其他房地產(chǎn)的價(jià)格偏低,合同金額沒變
條紋個(gè)的這部分房款也收不回來(lái)
也就是說(shuō)不是因?yàn)槟沅N售沒有入賬導(dǎo)致的,那你這個(gè)就不用調(diào)整收入了,直接就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。同時(shí)交的其他的稅不變,還是按照上面說(shuō)的處理。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快