就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。 那個(gè)是價(jià)稅合計(jì),因?yàn)槠掌睕]有抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019年有一張進(jìn)項(xiàng)專票有問題(當(dāng)時(shí)抵扣了增值稅)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后需要調(diào)增企業(yè)所得稅,稅款那里是填增值稅,還是填增值稅和附加稅一起的?還有納稅調(diào)增那里是填增值稅還是填發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額???
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過)
老師您好,2020年的虛開普通發(fā)票,培訓(xùn)費(fèi)金額8萬,稅局通知納稅調(diào)增,要怎么填表呢?
老師,電子稅務(wù)局有風(fēng)險(xiǎn)提示去年底有兩張發(fā)票有問題,要求自查,做納稅調(diào)增,我是把匯算清繳的成本調(diào)出之后,還要填哪張表呢?
由于善于取得虛開發(fā)票5000元,稅局要求更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。發(fā)票的內(nèi)容是會(huì)議費(fèi) 請(qǐng)問調(diào)增的時(shí)候,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,應(yīng)該填哪一行?
你好,老師,我們是一般納稅人,客戶問我們:不開票的話可以在開票的金額上讓利幾個(gè)點(diǎn)呢?請(qǐng)問怎么算出來具體是幾個(gè)點(diǎn)呢?
無形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)是計(jì)入。管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎?我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
八月做7月份賬,請(qǐng)問帳套啟用時(shí)間應(yīng)該寫幾月份
老師您好員工的服裝入到管理費(fèi)用里面的二級(jí)科目,謝謝
老啊,我們是一般納稅人企業(yè),公司準(zhǔn)備給員工交社保應(yīng)該怎么辦
老師,單位賣了一輛汽車,價(jià)值是10萬,賣了3萬。2026年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,會(huì)有什么影響嗎
你好老師,我們支付市場(chǎng)服務(wù)商市場(chǎng)傭金,借方科目做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
土地出讓金怎么做會(huì)計(jì)分入
請(qǐng)問老師給員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)也是通過應(yīng)付職工薪酬入管理費(fèi)用嗎?
公司執(zhí)行總裁為什么有好幾個(gè),執(zhí)行總裁兼董事會(huì)秘書什么級(jí)別
老師,如果是專票呢,應(yīng)該怎么調(diào)呢,還是價(jià)稅合計(jì)嗎
專票確定不能在取得發(fā)票就還是價(jià)稅合計(jì)