你好 你們有即征即退業(yè)務(wù)嗎
老師,我這進(jìn)項稅留底輸?shù)竭M(jìn)項轉(zhuǎn)出這里,即征即退這里出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事?。?/p>
老師,酒店免增值稅,但是我把留底稅輸入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這里,為什么即征即退這里會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?是不是我要填過哪張表才對?
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
你好老師,留底退稅繳回里的繳回稅款理由怎樣填寫,公司因為有不符合規(guī)定的發(fā)票,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以直接用系統(tǒng)自帶的因享受增值稅即退即征、先征后返繳回這個理由嗎?
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進(jìn)項稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
我們是酒店業(yè),今年免增值稅
11月份有開出的會議費(fèi),不在免稅項里
你好? 是不是填錯了? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在附表二上期留抵稅額退稅欄次。