你好 你們有即征即退業(yè)務(wù)嗎
老師,我這進(jìn)項(xiàng)稅留底輸?shù)竭M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這里,即征即退這里出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事?。?/p>
老師,酒店免增值稅,但是我把留底稅輸入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這里,為什么即征即退這里會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?是不是我要填過(guò)哪張表才對(duì)?
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒(méi)發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說(shuō)我們公司沒(méi)有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒(méi)有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
你好老師,留底退稅繳回里的繳回稅款理由怎樣填寫,公司因?yàn)橛胁环弦?guī)定的發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以直接用系統(tǒng)自帶的因享受增值稅即退即征、先征后返繳回這個(gè)理由嗎?
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項(xiàng)目都是即征即退項(xiàng)目。申報(bào)表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個(gè)留抵稅了,分錄該怎么做呢?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
我們是酒店業(yè),今年免增值稅
11月份有開出的會(huì)議費(fèi),不在免稅項(xiàng)里
你好? 是不是填錯(cuò)了? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在附表二上期留抵稅額退稅欄次。