你好,這個只能你發(fā)生應(yīng)納稅額時抵扣掉
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進(jìn)項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進(jìn)項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進(jìn)項稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?
請問老師,我們有個公司享受即征即退增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年有一筆進(jìn)項發(fā)票屬于即征即退項目的,但是抵在一般項目了,增值稅已退,那就相當(dāng)于退多了嘛,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?去更正申報嗎?
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進(jìn)項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進(jìn)項銷項
個稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細(xì)科目,“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會計藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計跟出納在爭論,到底哪個是正確的
存貨跌價準(zhǔn)備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個稅務(wù)上要注銷外管證,以前個稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
微信掃碼加老師開通會員
這2.41怎么抵扣啊,開發(fā)票嗎,開發(fā)票選擇不即征即退
對,就是你只有需要繳納稅金時才能抵扣掉
實際業(yè)務(wù)都是即征即退項目,沒有一般項目現(xiàn)在,就一直掛著,能直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎
對,要不你就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要不就等著以后有稅款消除
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出吧,科目怎么做
借費用,(你看看這筆進(jìn)項怎么產(chǎn)生的對應(yīng)科目)、 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出