你好 你看下不是按季度申報的就是30萬
老師你好,請問2019年11月收到賬款4000元,不需要開票,第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅,當時是季度不到30萬,免增值稅,當時沒做賬務(wù)處理,這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做?
我是個體戶,開打印店的,我的增值稅申報表怎么填,稅局給我核票每月3萬,我19年第四季度沒有申報,現(xiàn)在稅局通知我要補交,我10月開票金額2.5萬,11月3.4萬,12月9.8萬,我要怎么填申報表
小規(guī)模納稅人,物業(yè),不開票,不知道怎么確認收入,本月有收18年11月至19年11月的物業(yè)費500元,還有收19年11月至2020年11月的物業(yè)費,請問怎么確認收入,增值稅納稅義務(wù)時間是?有時一個季度收物業(yè)費30多萬,有時一個季度0收入,麻煩老師幫忙回復(fù)一下
個體戶營業(yè)執(zhí)照是2020年10月28日辦理好的,稅務(wù)是2020年11月開通,是季報,那這個季度免增值稅到底是30萬還是20萬,怎么看,我去開通稅務(wù)是11月,怎么電子稅務(wù)局寫10月
你好,我公司是7月28日辦理的營業(yè)執(zhí)照,8月初完成的稅務(wù)局備案和基本戶開戶,8月中旬開始開票,8月16日專管員電話通知報稅,可是,電子稅務(wù)局的辦稅資料顯示的是小規(guī)模,可我們備案的時候選的是一般納稅人,和專管員溝通后,他說暫時別管了,這倆天我查看電子稅務(wù)局的報稅資料是逾期了,而且還是小規(guī)模資格,這個情況我該怎么辦呢?
老師勞務(wù)派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:現(xiàn)金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務(wù)局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應(yīng)收賬款,每個月我們就正常收款做結(jié)算,就是確認收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現(xiàn),我想呢,哈要體現(xiàn)收款啦,然后確認收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務(wù)工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務(wù)報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
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什么意思
按季度申報的,不管是幾月份成立的,免稅額度都是30萬。