如果你開普票季度30萬以內(nèi)在第11欄里面填寫就可以。
我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,我三個(gè)月總共領(lǐng)取了3萬多的定額發(fā)票沒用完,我一季度的營業(yè)額是六七萬,我是以我開出去的發(fā)票為基數(shù)填報(bào)是不是可以少繳稅
我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,稅局給我核票每月3萬,我19年第四季度沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局通知我要補(bǔ)交,我10月開票金額2.5萬,11月3.4萬,12月9.8萬,我要怎么填申報(bào)表
老師,請(qǐng)問我上個(gè)季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當(dāng)月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個(gè)季度增值稅申報(bào)表,我應(yīng)該怎么填?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時(shí)開了30萬的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補(bǔ)開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
老師,個(gè)體戶,開1%7.普通發(fā)票,25萬,開免稅的蔬菜54萬(稅率那里是,免稅的發(fā)票)。稅局自動(dòng)幫我申報(bào)了,那我還要,更正申報(bào)么?那我的增值稅申報(bào)表,25萬,填第一列,第三行,54萬,填,第一列,第12行,其他免稅銷售額,這樣填,是對(duì)的么?
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(其中3萬元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬,貸:銀行存款3萬 另外7萬計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁呢?
庫存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
稅局核票一季度9萬,開票超過9萬就要繳稅嗎,還是將開票金額換算為不含稅未超過30萬填入未達(dá)到起征點(diǎn)稅額
你好,這核定的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得吧,不是增值稅。
核定的開票金額一個(gè)月3萬
那這個(gè)應(yīng)該是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得的 增值稅,還是季度30萬免。
那我是把16萬開票金額換算為不含稅金額填入未達(dá)到起征點(diǎn)稅額,然后應(yīng)交稅費(fèi)0
你好是的,最后不需要交增值。
主要我這是補(bǔ)去年第四季度的滯納金怎么算,我這不需要繳稅滯納金是根據(jù)什么算的
你需要交稅嗎?需要交稅就有滯納金。
我這是不19年第四季度的不交稅也不用滯納金那,去年沒有申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅罰款了300
罰款是稅務(wù)局要求 滯納金只要需要交稅就有