會(huì)的,會(huì)從9月就開始享受的
老師您好,我想咨詢個(gè)人所得稅租房的問題。 1.我租房簽的合同是從2019.8--2020.8,但是我4月份搬出來了,搬到另外一個(gè)房子租著,就是另外一個(gè)房東。我寫租房個(gè)人所得稅的時(shí)候是寫合同上的2019.8---2020.9,還是實(shí)際情況的2010.8--2020.4?哪個(gè)對(duì)我更有好處呢? 2.什么時(shí)候還可以再填寫房屋個(gè)人所得稅?到期的時(shí)候? 3.,2019年的個(gè)人所得稅填寫的日期是不是只能2019年的優(yōu)惠,比如我2019.8租的房子,就只能8月份開始計(jì)算了
請(qǐng)問老師,假如我又有子女教育,沒有填寫,我在11月份填寫進(jìn)去,系統(tǒng)會(huì)把9月份開始一直算到11月?。繀R算清繳的時(shí)候 還是只有一個(gè)月可以享受,從輸入得那個(gè)月分開始的??
老師,我們有一個(gè)員工,他那個(gè)社保是在八月的時(shí)候從五月份開始給他補(bǔ)繳的,但是5,6,7,3個(gè)月我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候,工資還是申報(bào)的5000也沒有填寫這個(gè)養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分,那八月份社保補(bǔ)繳了之后,請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分要填上去嗎?是一次性把前三個(gè)月的一起填了還是只填八月份的呢
老師,填寫子女教育的專項(xiàng)附加扣除時(shí),我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題。學(xué)前教育,受教育開始時(shí)間是年滿三歲的當(dāng)月到小學(xué)入學(xué)前一個(gè)月;然后義務(wù)教育,受教育開始時(shí)間是小學(xué)入學(xué)的當(dāng)月到初三畢業(yè)的當(dāng)月;我填寫高中教育時(shí),如果受教育開始時(shí)間寫高一入學(xué)的當(dāng)月,不對(duì)啊,因?yàn)檎卟皇钦f正常寒暑假計(jì)算在內(nèi)正常抵扣嗎?那初三畢業(yè)的當(dāng)月到高中入學(xué)當(dāng)月中間有一個(gè)月的暑假時(shí)間啊。所以我填寫高中教育的受教育開始時(shí)間應(yīng)該怎么填寫?
老師,填寫子女教育的專項(xiàng)附加扣除時(shí),我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題。學(xué)前教育,受教育開始時(shí)間是年滿三歲的當(dāng)月到小學(xué)入學(xué)前一個(gè)月;然后義務(wù)教育,受教育開始時(shí)間是小學(xué)入學(xué)的當(dāng)月到初三畢業(yè)的當(dāng)月;我填寫高中教育時(shí),如果受教育開始時(shí)間寫高一入學(xué)的當(dāng)月,不對(duì)啊,因?yàn)檎卟皇钦f正常寒暑假計(jì)算在內(nèi)正常抵扣嗎?那初三畢業(yè)的當(dāng)月到高中入學(xué)當(dāng)月中間有一個(gè)月的暑假時(shí)間啊。所以我填寫高中教育的受教育開始時(shí)間應(yīng)該怎么填寫?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
那是在匯算清繳的時(shí)候體現(xiàn)出來,但是現(xiàn)在是看不出來的對(duì)嗎?
現(xiàn)在季度預(yù)交也是可以累計(jì)享受的