你好,這個(gè)可以調(diào)賬 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來(lái)有些庫(kù)存商品也是沒(méi)入賬,直接借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
我2019年沒(méi)有庫(kù)存商品入庫(kù)。只做了銷(xiāo)售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有暫估入庫(kù)存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫(kù)存商品負(fù)數(shù)那庫(kù)存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫(kù)存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
你好,公司新開(kāi)的暫時(shí)沒(méi)有收入,但是支付貨款了,對(duì)方也未開(kāi)票,直接入了庫(kù)存商品了,導(dǎo)致庫(kù)存商品金額過(guò)大,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,前期采購(gòu)產(chǎn)成品入庫(kù)憑證做成了生產(chǎn)入庫(kù)憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本無(wú)庫(kù)存了,采購(gòu)貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫(kù)存商品-在庫(kù)(包括了采購(gòu)入庫(kù)的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費(fèi)用 借:庫(kù)存商品-發(fā)出 貸:庫(kù)存商品-在庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-發(fā)出
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個(gè)去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報(bào)關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒(méi)做,因?yàn)榛緫粜畔⒈磉€沒(méi)做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會(huì)影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個(gè)體工商戶,且一直沒(méi)做過(guò)賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來(lái)的稅務(wù)會(huì)計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號(hào)之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請(qǐng)問(wèn)我把少計(jì)提的做到這個(gè)月,應(yīng)交做到下個(gè)月可以嗎?就是銀行存款會(huì)對(duì)不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個(gè)稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過(guò)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒(méi)數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢
為啥不能直接貸未分配利潤(rùn)呢
你好,先做損益,再結(jié)轉(zhuǎn)損益
那有些以前年度的賬未掛上,怎么調(diào)
你好,如果是以前年度的,損益的要經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整