借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款
6月誤把購入的A產(chǎn)品成本600計(jì)入B產(chǎn)品成本里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?之前購入時(shí)分錄是借:庫存商品-A 2000 庫存商品-B3000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)650 貸:應(yīng)付賬款650 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本-A2000 -B3000貸:庫存商品—A2000庫存商品-B3000
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購材料入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料出庫 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 4、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營業(yè)成本貸庫存商品 請(qǐng)老師指導(dǎo),有點(diǎn)懵
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用嗎,還是?
我們庫存很大。采購的時(shí)候。借庫存商品。貸;應(yīng)付賬款—暫估入庫。發(fā)票來了沖暫估。出庫也是。開票和采購?fù)耆煌瑫r(shí)期,這種,也是借。發(fā)出商品。貸庫存商品。開票了在,結(jié)轉(zhuǎn)成本。借。主營業(yè)務(wù)成本。貸。發(fā)出商品。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,前期采購的庫存商品采購?fù)履沁呑龅氖侵苯尤霂?,然后我就按照直接入庫核算的成本(分錄是:借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費(fèi)用),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是采購入庫,已經(jīng)收票付款,我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?
請(qǐng)問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
可以直接這么調(diào)整嗎?之間的差異計(jì)入哪里?
這個(gè)差異計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槎间N售了