您好,這個(gè)不用調(diào)整呀,本來倉庫就有這么多庫存在,供應(yīng)商沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在是暫估的庫存,來發(fā)票時(shí)要紅沖原分錄,再按發(fā)票金額做正確的分錄,在明年匯繳所得稅申報(bào)時(shí)購入發(fā)票還沒有來的話,我們銷售成本都不能扣減的,要納稅調(diào)增
外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
關(guān)于庫存商品的問題:我公司成立初期,收購了別人的商品,賬務(wù)系統(tǒng)沒有做進(jìn)項(xiàng),就直接賣出商品,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品負(fù)數(shù),而且對(duì)方企業(yè)也已經(jīng)注銷了,請(qǐng)問,這個(gè)該怎么調(diào)整?怎么做?
就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對(duì)應(yīng)的發(fā)票錄入的,但是因?yàn)榻欠植畹膯栴}導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實(shí)際發(fā)票開過來的少了1分錢,我無法分出來這1分錢是哪一個(gè)商品,我暫時(shí)放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了,我這個(gè)科目余額要怎么調(diào)平???
你好,公司新開的暫時(shí)沒有收入,但是支付貨款了,對(duì)方也未開票,直接入了庫存商品了,導(dǎo)致庫存商品金額過大,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫存商品還有余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整這個(gè)庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本,然后23年入帳了,請(qǐng)問怎么調(diào)整?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?