你好 都是開的1%的發(fā)票嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第三季度含稅569000元的主營業(yè)務(wù)收入,請問申報增值稅怎么填寫啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度含稅收入569000元,這兩個表怎么填啊,請問
老師,好。小規(guī)模納稅人,我們第二季度,有收入。沒開票,第二季度的申報表應(yīng)該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,一季度含稅收入是35萬元,怎么算應(yīng)納稅額啊
我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了不含稅金額34188元,增值稅申報表上填哪一列
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
是的,開的是1%的發(fā)票
你好,本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫569000/1.01*2%
如果不超過30萬就不在這個欄次填是吧?直接在免稅銷售額那填,也不用填增值稅減免稅申報表是吧
你好 是的 是這么理解的
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。
老師,請問為什么增值稅申報失敗?。繂栴}出哪里了呢
你好,截圖你的主表看一下。
老師,是這樣的
這是表的下半部分
你開的普票還是專票,普票的話,在第三欄里面也得填寫。
都是普票,老師
那你的第三欄也得填寫。
好的,其他的還有什么必須要填的嗎
你好 其他的沒有的 數(shù)據(jù)我沒有計算
老師,附加稅怎么填報?
填寫你繳納的增值稅合計在第一啦。
這個表中有免抵稅額?怎么填寫呢?我們是小規(guī)模
不需要填寫 和你沒關(guān)系 人家一般納稅人出口的