你好,如果計(jì)提多了,反方向沖回即可
老師您好,請(qǐng)問計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)提多了,要怎么調(diào)賬,今年8.9月份的?
老師您好!去年資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了,今年怎么調(diào)過來呢
老師您好,去年計(jì)提的工資金額錯(cuò)了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請(qǐng)問會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比實(shí)際扣的多了,應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
老師你好,12月份計(jì)提應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了,還是少計(jì)提了,請(qǐng)問老師,跨年后怎么賬務(wù)處理?急急
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購(gòu)買車,租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請(qǐng)問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么
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貸方用什么科目?
計(jì)提:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
貸費(fèi)用,借應(yīng)付職工薪酬-社保
問題就是我貸方計(jì)提的時(shí)候分了單位和個(gè)人,繳交社保就借方?jīng)_單位和個(gè),發(fā)工資的時(shí)候代扣職工的時(shí)候又沖應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分),導(dǎo)致貸方個(gè)部分多了?