你好 實(shí)際哪個(gè)是正確的呢
老師,你好,我上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,怎么調(diào)整呢,上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實(shí)際上銀行付了500 這個(gè)怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
有個(gè)分錄科目應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬~職工福利,現(xiàn)在掛成了應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),后面調(diào)整怎么調(diào)?
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比實(shí)際扣的多了,應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
就是月底我先做的計(jì)提,但是次月實(shí)際交社保費(fèi)的時(shí)候,扣的金額比計(jì)提的少,需要怎么調(diào)整
你要回復(fù)一下老師的問題,不然沒法調(diào)整,不知道是哪里錯(cuò)了,還個(gè)是對(duì)的?
這不涉及對(duì)錯(cuò)呀 計(jì)提的時(shí)候是預(yù)估的金額嗎 但是后面社保局扣費(fèi)的時(shí)候跟我前面計(jì)提的金額不一致 那要怎么調(diào)整呢
你好 我們是按月計(jì)提 ,計(jì)提就是準(zhǔn)確 的,按這個(gè)交,不存在差異的?? 你確認(rèn)一下你實(shí)際交的是不是正確的? ?
如你少計(jì)提 了,你做補(bǔ)計(jì)提 就可以?