你今年差額調(diào)整就可以了,金額不大,可以借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
你好,我想問(wèn)2019年多計(jì)提、多發(fā)放2萬(wàn)元,2020年怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄該如何? 2019年: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用——職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師您好,去年計(jì)提的工資金額錯(cuò)了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,麻煩問(wèn)一下,我去年計(jì)提工資多計(jì)提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
金額有20多萬(wàn)?不用借助 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)整嗎?
金額大要就要通過(guò)?以前年度損益調(diào)整
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬
以前年度損益科目不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師,應(yīng)付職工薪酬貸方本來(lái)余額就過(guò)高,再做 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬,貸方余額不是根大了嗎?
借 以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù)? ?貸 應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這個(gè)科目 也都用負(fù)數(shù)表示嗎?
是的,也是負(fù)數(shù)表示