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老師你好,12月份計提應付職工薪酬多計提了,還是少計提了,請問老師,跨年后怎么賬務處理?急急

2022-01-07 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 08:32

你好多計提了借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候,調(diào)增可以 少計提了,借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬匯算清交調(diào)減

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快賬用戶3925 追問 2022-01-07 08:36

好的,謝謝老師,老師,還有怎么結轉以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 08:37

你好,月末看下以前年度損益調(diào)整的余額結轉到未分配利潤就可以的鍵,以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,或者是借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶3925 追問 2022-01-07 08:40

好的,謝謝老師耐心回復!

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齊紅老師 解答 2022-01-07 08:42

不用客氣,工作愉快。

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你好多計提了借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候,調(diào)增可以 少計提了,借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬匯算清交調(diào)減
2022-01-07
你好;? 你這個意思在1月? 沖計提和補計提; 你啥準則的; 我看看怎么處理? ?; 你 印花稅之前怎么做賬的 (因為新準則說了不計提到應交稅費科目的? )
2023-01-11
你好,如果計提多了,反方向沖回即可
2020-10-16
你好,你可以補充計提,但是這個會要求去更正以前的匯算清繳。
2025-02-13
你好,可以把沒有計提的福利費補計提的?
2021-01-11
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