你好,真實發(fā)生的,可以開具

老師 您好,我們做農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售的 但是這個月沒有收到薏仁米 又開了一張3000元薏仁米的發(fā)票 這個會不會有影響
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認進項稅額。 上個月我們?yōu)榱诉_到稅負做了未開票收入,確認了收入,成本,還有銷售核定進項稅額。這個月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個月未開票的賬務處理怎么做?
請問我公司是做糧食 玉米收購的,從農(nóng)民手里收購過來了再賣出去,但是收購的時候產(chǎn)品干濕度會有差異,那我們開進來100噸糧食,實際上沒有銷售到100噸 但是稅務局要求做數(shù)量金額式明細賬,這就會導致我們賬面利潤很多每個月開幾百萬銷項出去,數(shù)量如果和購進來的一致 就會導致所得稅稅負很高,這種情況該怎么處理呢?
老師好!我這個月有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款材料也到了,但發(fā)票這個月才收到!我是這個月才來上班的,之前沒會計做賬,我又不想做以前月份的賬,我要怎樣做內(nèi)帳呢,會計分錄是怎樣的?
工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款
電商最近出臺了新政策,天貓京東等平臺自動傳遞收入總額到稅務,繳納增值稅,我們公司合作的供應商一部分是正規(guī)企業(yè),有增值稅發(fā)票,也有44%是向茶農(nóng)采購的,茶農(nóng)采購的可以要求茶農(nóng)去稅務代開增值稅專用發(fā)票嗎?茶農(nóng)會產(chǎn)生什么成本呢
虛開金額在一萬一下,可以并處5萬元一下的罰款,虛開金額是稅額還是開票的金額
老師:連瑣藥店總部與分公司怎么交增值稅
老師,我們公司買了一臺二手機動車,一共是37000元,但是對方只給我們開了2000的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個賬我要怎么入啊,都是老板個人付的
老師,請教一下,城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)是什么
老師,餐飲業(yè),年末收到旅行社的餐費比我們實際掛賬金額少,怎么做會計分錄?支付旅行社的傭金這筆錢可以做成減營業(yè)收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),2023年度的銷項發(fā)票,沒有結算,雙方業(yè)務取消。開具紅字發(fā)票,做: 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅(負數(shù)) 1、還需要做筆調整未分配利潤分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調整完,還需要調整2023年的報表嗎?
車間生產(chǎn)領用配件及消耗品要求以舊換新并要求財務監(jiān)管,問財務如何監(jiān)管?
個稅只申報法人一個人的200,為啥還產(chǎn)生個稅了
是這樣 就是我們這個月沒有收到薏仁米 相當于也沒有賣出去薏仁米 那就沒有實際發(fā)生 該公司購買了獼猴桃 但是要求開薏仁米 所以我們開了一張3000元的薏仁米發(fā)票過去 有沒有影響 如何解決?
不可以,那是虛開發(fā)票
那現(xiàn)在怎么辦?
沒有實際發(fā)生,不可以開
我開了呀?,F(xiàn)在是要作廢嘛
對的 你的理解是對的