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請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?

請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品   進項稅金   貸:應(yīng)收賬款   就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
2022-09-30 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-30 17:32

嗯呢,可以的,沒問題的哈

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嗯呢,可以的,沒問題的哈
2022-09-30
你們按購入商品處理就是了
2022-09-30
1.借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù)你結(jié)轉(zhuǎn)成本也重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)啊,那結(jié)轉(zhuǎn)成本 沖掉借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2019-09-12
同學你好: 購貨的會計分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售貨物 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-11-17
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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