對(duì)于小規(guī)模企業(yè)2023年度已開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票但未結(jié)算、業(yè)務(wù)取消的情況,開(kāi)具紅字發(fā)票的賬務(wù)處理為:直接沖減原銷售收入和應(yīng)交增值稅

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    當(dāng)年開(kāi)了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款,沒(méi)有成本,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確,利潤(rùn)表差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
老師:小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)具銷售收入發(fā)票5萬(wàn),并暫估成本3.1萬(wàn),未交付產(chǎn)品,今年雙方解除合同,對(duì)方退回發(fā)票5萬(wàn),我方做 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年的費(fèi)用如果沒(méi)有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 第三筆分錄需要做嗎 22年的納稅調(diào)減和會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
老師 去年有個(gè)分錄是因?yàn)橹亻_(kāi)票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤(rùn)分配 年初未分配利潤(rùn)71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對(duì)嗎?
紅沖去年的銷項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-30000 對(duì)嗎?
                你好,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品忘記入賬且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒(méi)有模板就是開(kāi)票金額與實(shí)際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)需要和報(bào)關(guān)單一致嗎
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師22題中,選項(xiàng)C怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師,公對(duì)私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對(duì)吧?
老師,個(gè)體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時(shí)候可以注銷掉嗎?
開(kāi)辦費(fèi)裝修費(fèi) 還用攤銷嗎?一次做成費(fèi)用可以嗎???
進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣,本月對(duì)方紅沖,重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時(shí)候交消費(fèi)稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅


借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)
1、還需要做筆調(diào)整未分配利潤(rùn)分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調(diào)整完,還需要調(diào)整2023年的報(bào)表嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則適應(yīng)未來(lái)適應(yīng)法,不需要做未分配
如果您是正常的沖紅不是因?yàn)殄e(cuò)賬的話,做在當(dāng)期就行,如果您是因?yàn)橘~務(wù)錯(cuò)誤的話,可以調(diào)整23年匯算清繳,把賬做在未分配,
負(fù)數(shù)收入和應(yīng)交增值稅,沖抵當(dāng)月就行?2023年的年報(bào)也不需要調(diào)整了嗎?
小規(guī)模沒(méi)有追溯調(diào)整的,只是有錯(cuò)賬金額太大,就做在了未分配
與對(duì)方單位解除業(yè)務(wù)。
如果不是錯(cuò)賬,直接在當(dāng)期沖銷就行,不用考慮23年的賬務(wù)處理
謝謝老師
不客氣,這是我們應(yīng)該做的