你好!應(yīng)該是填寫在已交稅金里面,附加稅申報表最后有這一項
開外境證時預(yù)繳增值稅,附加也已交了,現(xiàn)在申報附加是零,附加費是交工程所在地?
建筑業(yè)外外地工程有預(yù)繳的增值稅附加稅,所得稅等,在填附加稅申報表那里要填在已交稅那里嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們在開了外徑證開發(fā)票,開發(fā)票的時候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個問題,我們在預(yù)交時,有些時候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來有增值稅和三個附加稅,到有些時候就沒有教育費和地方教育費,我們現(xiàn)在申報時附加稅時,系統(tǒng)跳出來的全部是0,我直接0申報就行了嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)
老師,電商行業(yè)的會計分錄有哪些喲?
增值稅稅負比較高 如何解決
老師你好!公司的稅費由甲方承擔,是提供完稅證明還是給增值稅申報表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項目預(yù)繳還沒有抵扣完,在哪個表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個公式中,如果只有流入沒有流出,那流入現(xiàn)值就是未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請教問題的。
上個月已經(jīng)離職的員工還能申報離職補償嗎?
請問一下老師,公司是挖掘機設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯嗎?
老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
增值稅已交稅款抵了沒有稅款,附加就是零,如果在本期附加已交里填數(shù)據(jù)就是負數(shù)了?
你好!那就零申報,可以按你說的繳納