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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)

房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)
2021-08-15 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-15 23:27

你好,這個就是你之前預(yù)繳的附加稅,和一般申報這邊的附加稅沒關(guān)系,不用管它。

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快賬用戶3403 追問 2021-08-15 23:31

主要這是增值稅的主表里面的數(shù),不是預(yù)交增值稅和附加稅里面的數(shù),所以很奇怪。上個月也沒有

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-15 23:35

這個月附加稅合并到里頭去了,所以目前反映的就是你此前預(yù)繳的數(shù)額,后面如果交付了一般申報產(chǎn)生附加稅的也會累加進去。

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你好,這個就是你之前預(yù)繳的附加稅,和一般申報這邊的附加稅沒關(guān)系,不用管它。
2021-08-15
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
同學(xué)你好 按照異地預(yù)繳的金額來填寫就可以了
2020-11-09
同學(xué)你好 直接這樣申報附加稅
2021-05-13
你好!你是因為進項大于銷項嗎?你是一般納稅人還是小規(guī)模
2021-10-15
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