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老師,你好,請問我們是做工程項(xiàng)目的,找了一個(gè)公司,以人家名義和政府合作,現(xiàn)在要結(jié)算款項(xiàng),找的這個(gè)公司讓我們給他提供一份工資明細(xì),幾十萬的工資,用來抵扣稅款,問題是現(xiàn)在這個(gè)我們是只做一個(gè)工資表就可以嗎?還是需要提供哪些資料證明用工情況,具體的工資明細(xì)都提供啥給對方掛靠單位
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
您好,當(dāng)公司稅費(fèi)由甲方承擔(dān)時(shí),提供增值稅申報(bào)表比完稅證明更合適,因?yàn)樯陥?bào)表能完整展示銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額和預(yù)繳稅款等全部信息,異地項(xiàng)目預(yù)繳未抵扣完的稅款會(huì)在申報(bào)表附列資料(四)中體現(xiàn),并在主表第28行分次預(yù)繳稅額中自動(dòng)顯示,如果當(dāng)期應(yīng)納稅額是10000元而預(yù)繳了15000元,那么申報(bào)表會(huì)顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-5000元,這5000元差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵扣,這樣甲方就能清楚看到稅款計(jì)算過程、預(yù)繳情況及抵扣鏈條,便于核對承擔(dān)的稅費(fèi)金額
甲方要申報(bào)增值稅更能了解支付多少稅費(fèi),和預(yù)繳稅費(fèi)有多少都了解非常清楚,我是乙方,怎樣可以讓甲方承擔(dān)稅費(fèi),我提供完稅證明是比較好的,按綜合稅率承擔(dān)稅費(fèi),按5個(gè)點(diǎn)支付稅費(fèi),但是甲方要求支付完稅證明,我方異地預(yù)繳有部分未交,但是預(yù)交稅款后也未達(dá)到5個(gè)點(diǎn),老師有什么好方法讓甲方承擔(dān)稅費(fèi)
?您好,作為乙方,你可以和甲方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確約定按綜合稅率5%計(jì)算稅費(fèi)承擔(dān),并在協(xié)議中注明無論實(shí)際稅負(fù)率多少,甲方均按開票金額的5%承擔(dān)稅費(fèi),這樣即使你方異地預(yù)繳未抵扣完導(dǎo)致實(shí)際稅負(fù)低于5%,甲方仍需按約定支付稅費(fèi);同時(shí)向甲方提供完稅證明和增值稅申報(bào)表,完稅證明證明實(shí)際繳稅金額,申報(bào)表則展示預(yù)繳稅款和抵扣情況,如果實(shí)際繳稅額是3000元而按5%計(jì)算應(yīng)承擔(dān)5000元,那么差額2000元可以約定作為稅費(fèi)補(bǔ)償金支付給你方,這樣既滿足了甲方要了解稅費(fèi)情況的需求,又確保了你方能獲得約定的稅費(fèi)承擔(dān)金額
老師,現(xiàn)在是這樣的,他們就是堅(jiān)持要完稅證明和增稅的是申報(bào),可能想了解我們的預(yù)繳的抵扣還剩多少稅費(fèi)和實(shí)際交納稅費(fèi)是多少,我理解是這樣情況嗎?但是現(xiàn)在我的有部分預(yù)繳沒有交繳,肯定就是稅費(fèi)沒有達(dá)到五個(gè)點(diǎn),這就是我困惑的問題,怎樣把這個(gè)五個(gè)點(diǎn)由甲承擔(dān),如果我沒有達(dá)到這個(gè)五個(gè)點(diǎn),怎樣才能讓他承擔(dān)五個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)?老師,有什么好的方法?
?您好,可以和甲方簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,寫清楚不管實(shí)際交多少稅,甲方都按開票金額的5%給錢,然后給他們完稅證明和申報(bào)表看實(shí)際交了多少,如果實(shí)際只交了3%而按5%算差了2萬,就讓甲方把這2萬差額作為稅費(fèi)補(bǔ)償金給你,這樣既滿足了甲方想了解實(shí)際稅費(fèi)的需求,又能確保你拿到約定的5%稅費(fèi)
就是說讓甲方來支付這個(gè)差額的2%,他一看差2%,他會(huì)給你嗎?因?yàn)橛袀€(gè)這個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目他沒有開外經(jīng)證,所以他這個(gè)預(yù)繳都沒有交,那這個(gè)就差異,所以說這就沒有綜合算下來就沒有百分之就5%,所以這個(gè)差異就怎么搞嘞?因?yàn)閷Ψ剿驼f你有完稅證明,我就可以來支付你,你沒有我就不支付你,所以這我怎樣跟他去解釋,這就是一個(gè)難度
?您好,可以這樣和甲方解釋:因?yàn)橛袀€(gè)項(xiàng)目沒辦外經(jīng)證所以沒預(yù)繳稅款,導(dǎo)致實(shí)際稅負(fù)只有3%而不是約定的5%,這2%的差額不是你少交了稅,而是應(yīng)該預(yù)繳但沒預(yù)繳的部分,等以后這個(gè)項(xiàng)目需要補(bǔ)繳預(yù)繳稅款時(shí)你還得交出去,所以現(xiàn)在甲方應(yīng)該按約定把這2%差額作為稅費(fèi)補(bǔ)償金給你,否則以后補(bǔ)繳時(shí)你就得自己承擔(dān)這筆錢,同時(shí)你承諾會(huì)盡快去辦理外經(jīng)證并補(bǔ)繳預(yù)繳稅款,補(bǔ)繳后可以再給甲方看補(bǔ)繳的完稅證明,這樣既保證了甲方權(quán)益,也避免了你未來額外承擔(dān)這筆稅費(fèi)
現(xiàn)在沒有預(yù)繳,那么有差異,這個(gè)差異是不是預(yù)繳差異,但是今后有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本也需要承擔(dān)一個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)?稅費(fèi)交的偏低后期會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要承擔(dān)罰款補(bǔ)稅滯納金等各項(xiàng)稅費(fèi),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是依然是存在的,那么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本也要核算1個(gè)點(diǎn),是否可以這樣算呢?老師
?您好,可以跟甲方說,雖然現(xiàn)在實(shí)際稅負(fù)只有3%,但那個(gè)沒辦外經(jīng)證的項(xiàng)目以后肯定要補(bǔ)繳預(yù)繳稅款,還可能被罰款交滯納金,這些風(fēng)險(xiǎn)成本至少值1個(gè)點(diǎn),所以現(xiàn)在按5%算稅費(fèi)是合理的,讓他們先把這2%差額給你,等以后真補(bǔ)繳了再給他們看完稅證明,這樣既解決了當(dāng)前差異,也避免了你將來獨(dú)自承擔(dān)這些額外費(fèi)用