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老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報(bào)表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報(bào)表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項(xiàng)目預(yù)繳還沒有抵扣完,在哪個(gè)表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下

2025-08-25 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-25 20:41

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-25 20:43

您好,當(dāng)公司稅費(fèi)由甲方承擔(dān)時(shí),提供增值稅申報(bào)表比完稅證明更合適,因?yàn)樯陥?bào)表能完整展示銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額和預(yù)繳稅款等全部信息,異地項(xiàng)目預(yù)繳未抵扣完的稅款會(huì)在申報(bào)表附列資料(四)中體現(xiàn),并在主表第28行分次預(yù)繳稅額中自動(dòng)顯示,如果當(dāng)期應(yīng)納稅額是10000元而預(yù)繳了15000元,那么申報(bào)表會(huì)顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-5000元,這5000元差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵扣,這樣甲方就能清楚看到稅款計(jì)算過程、預(yù)繳情況及抵扣鏈條,便于核對承擔(dān)的稅費(fèi)金額

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快賬用戶6969 追問 2025-08-25 21:27

甲方要申報(bào)增值稅更能了解支付多少稅費(fèi),和預(yù)繳稅費(fèi)有多少都了解非常清楚,我是乙方,怎樣可以讓甲方承擔(dān)稅費(fèi),我提供完稅證明是比較好的,按綜合稅率承擔(dān)稅費(fèi),按5個(gè)點(diǎn)支付稅費(fèi),但是甲方要求支付完稅證明,我方異地預(yù)繳有部分未交,但是預(yù)交稅款后也未達(dá)到5個(gè)點(diǎn),老師有什么好方法讓甲方承擔(dān)稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-25 21:30

?您好,作為乙方,你可以和甲方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確約定按綜合稅率5%計(jì)算稅費(fèi)承擔(dān),并在協(xié)議中注明無論實(shí)際稅負(fù)率多少,甲方均按開票金額的5%承擔(dān)稅費(fèi),這樣即使你方異地預(yù)繳未抵扣完導(dǎo)致實(shí)際稅負(fù)低于5%,甲方仍需按約定支付稅費(fèi);同時(shí)向甲方提供完稅證明和增值稅申報(bào)表,完稅證明證明實(shí)際繳稅金額,申報(bào)表則展示預(yù)繳稅款和抵扣情況,如果實(shí)際繳稅額是3000元而按5%計(jì)算應(yīng)承擔(dān)5000元,那么差額2000元可以約定作為稅費(fèi)補(bǔ)償金支付給你方,這樣既滿足了甲方要了解稅費(fèi)情況的需求,又確保了你方能獲得約定的稅費(fèi)承擔(dān)金額

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快賬用戶6969 追問 2025-08-25 21:41

老師,現(xiàn)在是這樣的,他們就是堅(jiān)持要完稅證明和增稅的是申報(bào),可能想了解我們的預(yù)繳的抵扣還剩多少稅費(fèi)和實(shí)際交納稅費(fèi)是多少,我理解是這樣情況嗎?但是現(xiàn)在我的有部分預(yù)繳沒有交繳,肯定就是稅費(fèi)沒有達(dá)到五個(gè)點(diǎn),這就是我困惑的問題,怎樣把這個(gè)五個(gè)點(diǎn)由甲承擔(dān),如果我沒有達(dá)到這個(gè)五個(gè)點(diǎn),怎樣才能讓他承擔(dān)五個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)?老師,有什么好的方法?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 21:45

?您好,可以和甲方簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,寫清楚不管實(shí)際交多少稅,甲方都按開票金額的5%給錢,然后給他們完稅證明和申報(bào)表看實(shí)際交了多少,如果實(shí)際只交了3%而按5%算差了2萬,就讓甲方把這2萬差額作為稅費(fèi)補(bǔ)償金給你,這樣既滿足了甲方想了解實(shí)際稅費(fèi)的需求,又能確保你拿到約定的5%稅費(fèi)

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快賬用戶6969 追問 2025-08-25 22:20

就是說讓甲方來支付這個(gè)差額的2%,他一看差2%,他會(huì)給你嗎?因?yàn)橛袀€(gè)這個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目他沒有開外經(jīng)證,所以他這個(gè)預(yù)繳都沒有交,那這個(gè)就差異,所以說這就沒有綜合算下來就沒有百分之就5%,所以這個(gè)差異就怎么搞嘞?因?yàn)閷Ψ剿驼f你有完稅證明,我就可以來支付你,你沒有我就不支付你,所以這我怎樣跟他去解釋,這就是一個(gè)難度

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齊紅老師 解答 2025-08-25 22:24

?您好,可以這樣和甲方解釋:因?yàn)橛袀€(gè)項(xiàng)目沒辦外經(jīng)證所以沒預(yù)繳稅款,導(dǎo)致實(shí)際稅負(fù)只有3%而不是約定的5%,這2%的差額不是你少交了稅,而是應(yīng)該預(yù)繳但沒預(yù)繳的部分,等以后這個(gè)項(xiàng)目需要補(bǔ)繳預(yù)繳稅款時(shí)你還得交出去,所以現(xiàn)在甲方應(yīng)該按約定把這2%差額作為稅費(fèi)補(bǔ)償金給你,否則以后補(bǔ)繳時(shí)你就得自己承擔(dān)這筆錢,同時(shí)你承諾會(huì)盡快去辦理外經(jīng)證并補(bǔ)繳預(yù)繳稅款,補(bǔ)繳后可以再給甲方看補(bǔ)繳的完稅證明,這樣既保證了甲方權(quán)益,也避免了你未來額外承擔(dān)這筆稅費(fèi)

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快賬用戶6969 追問 2025-08-25 23:02

現(xiàn)在沒有預(yù)繳,那么有差異,這個(gè)差異是不是預(yù)繳差異,但是今后有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本也需要承擔(dān)一個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)?稅費(fèi)交的偏低后期會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要承擔(dān)罰款補(bǔ)稅滯納金等各項(xiàng)稅費(fèi),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是依然是存在的,那么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本也要核算1個(gè)點(diǎn),是否可以這樣算呢?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-25 23:06

?您好,可以跟甲方說,雖然現(xiàn)在實(shí)際稅負(fù)只有3%,但那個(gè)沒辦外經(jīng)證的項(xiàng)目以后肯定要補(bǔ)繳預(yù)繳稅款,還可能被罰款交滯納金,這些風(fēng)險(xiǎn)成本至少值1個(gè)點(diǎn),所以現(xiàn)在按5%算稅費(fèi)是合理的,讓他們先把這2%差額給你,等以后真補(bǔ)繳了再給他們看完稅證明,這樣既解決了當(dāng)前差異,也避免了你將來獨(dú)自承擔(dān)這些額外費(fèi)用

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你們是一般納稅人一般計(jì)稅的就可以
2021-09-01
您好 一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是沒法抵扣 要等下個(gè)月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會(huì)沒有附表四的啊 如果沒有的話 那應(yīng)該是系統(tǒng)問題 要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
2022-08-09
點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)就可以了
2020-08-10
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報(bào)表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
你好 具體要看你的申報(bào)表是否填寫有誤,如果核查無誤還是不能解決問題,可以撥打稅務(wù)熱線,客服會(huì)細(xì)致告知申報(bào)表填寫格式
2021-12-03
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