您好 請(qǐng)問(wèn)是在哪里申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來(lái)的全部是0
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專(zhuān)票,專(zhuān)票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專(zhuān)票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,在稅務(wù)局代開(kāi)了普票,免增值稅,但是季報(bào)附加稅的時(shí)候必須要讓塡寫(xiě),塡了之后就帶出來(lái)城建稅,教育附加和地方教育附加就有稅費(fèi)需要繳納,,這個(gè)必須要交嗎
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們?cè)陂_(kāi)了外徑證開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,我們?cè)陬A(yù)交時(shí),有些時(shí)候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來(lái)有增值稅和三個(gè)附加稅,到有些時(shí)候就沒(méi)有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來(lái)的全部是0,我直接0申報(bào)就行了嗎?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
匯算清繳A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表中的31行,第十項(xiàng)國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅,這一項(xiàng)具體怎么算?我是高新企業(yè)
個(gè)人帶開(kāi)的發(fā)票、在那能查到一共開(kāi)過(guò)多少的
公司的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照再拿領(lǐng)
公司是一般納稅人,現(xiàn)在買(mǎi)了一輛車(chē)40萬(wàn),也交了保險(xiǎn),都開(kāi)了專(zhuān)票進(jìn)來(lái),5月開(kāi)了發(fā)票43萬(wàn),這個(gè)可以把買(mǎi)車(chē)的專(zhuān)票抵扣嗎?
老師貨物運(yùn)輸電子收款憑證,這個(gè)可以做成本嗎?匯算清繳時(shí)候可以扣除嗎?
應(yīng)付票據(jù)核算里面包括信用證嗎
老師,企業(yè)有個(gè)代理,代理賣(mài)貨給B公司,B公司打款給我公司,我公司開(kāi)發(fā)票,平賬了,那代理掙什么錢(qián)呢?
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電子稅務(wù)局申報(bào)附加稅那里
是自己回單位所在地申報(bào)的時(shí)候嗎
是的,就是回單位所在地申報(bào)
當(dāng)期有增值稅需要繳納嗎
沒(méi)有了,因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)就預(yù)繳了
那附加稅都是0正確的哈