20是酒心巧克力的價(jià)錢,我們征稅是用酒的價(jià)格
老師 第三問的消費(fèi)稅 為什么不用20×0.1 而是用資料4的價(jià)格
老師請(qǐng)問這個(gè)第三題為什么一個(gè)用表格里債券的7%而一個(gè)用的是17.6%的權(quán)益資本的數(shù)值而不用表格里的6%的數(shù)值
老師不懂最后一問?退還的增值稅和消費(fèi)稅?為何不用離岸價(jià)格*退稅率13%,而是直接按進(jìn)貨價(jià)格稅額退?消費(fèi)稅也是為何不是45*0.1
老師,請(qǐng)問一下第三個(gè)資料。加工費(fèi)和消費(fèi)稅為什么是加?不是減?
老師你好 請(qǐng)問一下第4和第5個(gè)資料中, 計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),不用考慮消費(fèi)稅嗎? 消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
20×0.1=2這樣嗎 老師
不是的,20是巧克力的價(jià)格,我要用酒的價(jià)格,所以要用資料4的