你好,不用考慮的哦嗯嗯
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:第4問(wèn)中,國(guó)內(nèi)銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為什么不減去②中進(jìn)口時(shí)繳納的消費(fèi)稅呢?是因?yàn)檫@個(gè)煙絲沒(méi)說(shuō)明用于加工領(lǐng)用嗎?還是?
老師您好: 請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題 1、購(gòu)進(jìn)含消費(fèi)稅的原料會(huì)計(jì)分錄需要借應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅嗎? 2、購(gòu)進(jìn)含稅消費(fèi)稅原料生產(chǎn)一部分應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品和非應(yīng)交消費(fèi)產(chǎn)品,抵扣不完的消費(fèi)稅可以用于不含消費(fèi)稅原料生產(chǎn)的應(yīng)交消費(fèi)產(chǎn)品抵扣嗎?
#提問(wèn)#老師 我想問(wèn)一下,收入中關(guān)于儲(chǔ)值卡的,若合理預(yù)計(jì)里面5%不會(huì)被消費(fèi),這5%會(huì)確認(rèn)收入但因?yàn)闆](méi)消費(fèi)不確認(rèn)銷項(xiàng)稅,不是會(huì)造成收入確認(rèn)金額和銷項(xiàng)稅額不匹配嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下第六個(gè)問(wèn)查補(bǔ)消費(fèi)稅為什么要減2500,2500不是上面的包裝物押金嗎,不是額外的嗎
老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下第4和第5個(gè)資料中, 計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),不用考慮消費(fèi)稅嗎? 消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?
老師,水利局要求我單位補(bǔ)交以前年度的水土保持補(bǔ)償費(fèi),我是否也需要更正申報(bào)以前年度的所得稅年報(bào)???
公司有一兼職資料員,有活的時(shí)候來(lái)干,一年工資6000,還要給他交社保,這種工資表他的工資應(yīng)該怎么做,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在個(gè)人給公司開(kāi)票,必須要公司給個(gè)人代扣代繳個(gè)稅才能開(kāi)嗎?
海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū),繳款人有兩個(gè)公司,一個(gè)是我們采購(gòu)方,一個(gè)是貿(mào)易公司,這個(gè)專用繳款書(shū)的增值稅是誰(shuí)抵扣?。?/p>
合作的客戶企業(yè)需要企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),這個(gè)能提供嗎?對(duì)面的企業(yè)是個(gè)藥企,說(shuō)的提供首營(yíng)資料里需要的。
你好 我的應(yīng)收賬款出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)是不是代賬預(yù)收 要把發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了或者把錢給對(duì)方退了才能平?
這道題的轉(zhuǎn)讓所得的部分不應(yīng)該是1040-1000=40嗎?國(guó)債利息收入22.19不是另外的嗎? 為什么國(guó)債利息收入22.19要從轉(zhuǎn)讓所得的部分里扣掉?
2025申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)候預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是6月份做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了,7月份做賬直接計(jì)提繳納可以吧?
老師就是申報(bào)稅的那些申報(bào)表,如果打印出來(lái)單獨(dú)留存的那些,打印的時(shí)間,有時(shí)間限制嗎?會(huì)不會(huì)過(guò)了什么時(shí)間,就不讓打印了呢?
訴訟官司一審打贏了,但是對(duì)方?jīng)]有錢還,上訴后我司敗訴,如果有證明證明對(duì)方?jīng)]有錢還,是否可作壞賬損失并稅前扣除
為什么呀?哪怕是應(yīng)稅消費(fèi)品,再計(jì)算增值稅的時(shí)候都不考慮嗎?是只有進(jìn)口的時(shí)候算增值稅的時(shí)候才需要考慮消費(fèi)稅?是這樣嗎
你好,是的哦嗯嗯額